11月13日,集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)余國(guó)華主持召開(kāi)審計(jì)工作專題會(huì)議,回顧總結(jié)2020年度審計(jì)工作,謀劃部署2021年度工作安排,同時(shí)聽(tīng)取了關(guān)于恒泰資產(chǎn)公司、恒泰產(chǎn)業(yè)公司審計(jì)整改情況的專題匯報(bào),并就后續(xù)整改工作提出了要求。
會(huì)議對(duì)2020年集團(tuán)及子公司在內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查等方面工作給予了充分肯定。會(huì)議要求,各子公司要通過(guò)內(nèi)部審計(jì)披露的問(wèn)題層層傳導(dǎo)壓力,進(jìn)一步完善集團(tuán)內(nèi)部控制體系;要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制的組織建設(shè)、提升相關(guān)崗位人員專業(yè)素質(zhì);要加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)和建議的研判,不斷總結(jié)和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作方式方法。
會(huì)議指出,恒泰資產(chǎn)、恒泰產(chǎn)業(yè)公司歷經(jīng)重組整合,公司要切實(shí)處理好歷史遺留問(wèn)題,加快落實(shí)整改計(jì)劃;集團(tuán)內(nèi)控法務(wù)部要針對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行階段性總結(jié),定期報(bào)告相關(guān)整改情況。會(huì)議強(qiáng)調(diào),集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作要與紀(jì)檢信訪工作緊密配合,進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢信訪的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制;各子公司要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性,加強(qiáng)管理層及相關(guān)崗位的學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);集團(tuán)內(nèi)控法務(wù)部要牽頭各子公司分析歸納審計(jì)發(fā)現(xiàn),明確責(zé)任部門、責(zé)任人,跟蹤整改措施落實(shí)情況,進(jìn)一步完善審計(jì)工作的閉環(huán)機(jī)制。
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